Faktúra č. DF/19/0172

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola
  • IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/19/0172
  • Popis fakturovaného plnenia: FA Peter Lachata - IT pohotovosť - oprava počítačov + materiál
  • Dátum doručenia: 10.08.2019
  • Celková hodnota: 499,40 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OB/19/0087
  • Dátum zverejnenia: 07.09.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OB/19/0087 Objednávame si u Vás servisné práce na PC zástupcu školy, notebooku pre odbor GDM vrátane príslušenstva a nasadenie darovaných počítačov v učebni informatiky Spojená škola 42 077 150 Peter Lachata - IT pohotovosť 47034653 499,40 € 06.08.2019 15.08.2019 RNDr. Eva Kurnátová Objednávka
Tlačiť