Faktúra č. DF/19/0162

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola
  • IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/19/0162
  • Popis fakturovaného plnenia: FA Ing. Anton Ferenc - TOPO - materiál
  • Dátum doručenia: 18.07.2019
  • Celková hodnota: 473,94 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OB/19/0083
  • Dátum zverejnenia: 15.08.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OB/19/0083 Objednávame si u Vás čistiace a hygienické potreby Spojená škola 42 077 150 Ing. Anton Ferenc - TOPO 32923244 473,94 € 16.07.2019 24.07.2019 RNDr. Eva Kurnátová Objednávka
Tlačiť