Faktúra č. DF/19/0160

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola
  • IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/19/0160
  • Popis fakturovaného plnenia: FA UP Slovensko, s.r.o . - jedálne kupóny
  • Dátum doručenia: 15.07.2019
  • Celková hodnota: 1 208,40 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OB/19/0082
  • Dátum zverejnenia: 15.08.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OB/19/0082 Objednávame si u Vás jedálne kupóny Le Cheque Dejeuner 300 ks v hodnote 4,00 € vrátane odplaty Spojená škola 42 077 150 Up Slovensko 31396674 1 208,40 € 15.07.2019 24.07.2019 RNDr. Eva Kurnátová Objednávka
Tlačiť