Faktúra č. DF/19/0141

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola
  • IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/19/0141
  • Popis fakturovaného plnenia: FA Jozef Kniš - elektorinštalačné práce
  • Dátum doručenia: 28.06.2019
  • Celková hodnota: 562,50 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OB/19/0076
  • Dátum zverejnenia: 23.07.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OB/19/0076 Objednávame si u Vás elektroinštalačné práce v stolárskej dielni I - pripojenie rezačky na tehly Spojená škola 42 077 150 Jozef Kniš 41554931 562,50 € 20.06.2019 29.06.2019 RNDr. Eva Kurnátová Objednávka
Tlačiť