Faktúra č. DF/19/0126

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola
  • IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/19/0126
  • Popis fakturovaného plnenia: FA Lorencic Bauservice s.r.o. - kapitály
  • Dátum doručenia: 12.06.2019
  • Celková hodnota: 2 097,39 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OB/19/0064
  • Dátum zverejnenia: 23.07.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OB/19/0064 Objednávame si u Vás rezačku na tehly TS 700 bez diamantového kotúča pre potreby odborného výcviku Spojená škola 42 077 150 Lorencic Bauservice s.r.o. 47087226 2 097,39 € 31.05.2019 04.06.2019 RNDr. Eva Kurnátová Objednávka
Tlačiť