Faktúra č. DF/19/0125

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola
  • IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/19/0125
  • Popis fakturovaného plnenia: FA ROD-HAR, s.r.o. - MAĽBY STIEN A STROPOV
  • Dátum doručenia: 12.06.2019
  • Celková hodnota: 1 599,33 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OB/19/0062
  • Dátum zverejnenia: 28.06.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OB/19/0062 Objednávame si u Vás maľby v učebniach bloku B Spojená škola 42 077 150 ROD-HAR, s.r.o. 36515990 1 599,69 € 23.05.2019 31.05.2019 RNDr. Eva Kurnátová Objednávka
Tlačiť