Faktúra č. DF/19/0111

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola
  • IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/19/0111
  • Popis fakturovaného plnenia: FA Peter Lachata - reinštalačné práce IT
  • Dátum doručenia: 05.06.2019
  • Celková hodnota: 402,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OB/19/0066
  • Dátum zverejnenia: 18.06.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OB/19/0066 Objednávame si u Vás reinštalačné práce, konfigurácie, vyladenie PC, IT podporu, kábel DVI-D 1m, pevný disk WD Green PC SSD 240GB Spojená škola 42 077 150 Peter Lachata - IT pohotovosť 47034653 402,00 € 31.05.2019 04.06.2019 RNDr. Eva Kurnátová Objednávka
Tlačiť