Faktúra č. DF/19/0106

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola
  • IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/19/0106
  • Popis fakturovaného plnenia: FA KOSMO spol.s r. o. - lešenie - kapitály
  • Dátum doručenia: 30.05.2019
  • Celková hodnota: 2 171,31 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OB/19/0059
  • Dátum zverejnenia: 23.07.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OB/19/0059 Na základe ponukového listu si u Vás objednávame sadu fasádneho lešenia pre potreby odborného výcviku Spojená škola 42 077 150 KOSMO spol.s r. o. 35901659 2 228,56 € 22.05.2019 31.05.2019 RNDr. Eva Kurnátová Objednávka
Tlačiť