Faktúra č. DF/19/0103

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola
  • IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/19/0103
  • Popis fakturovaného plnenia: FA Jozef Mačejovský - reklama školy
  • Dátum doručenia: 24.05.2019
  • Celková hodnota: 100,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OB/19/0051
  • Dátum zverejnenia: 31.05.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OB/19/0051 Objednávame si u Vás reklamu a fotografické služby Spojená škola 42 077 150 Jozef Mačejovský 50098896 100,00 € 03.05.2019 11.05.2019 RNDr. Eva Kurnátová Objednávka
Tlačiť