Faktúra č. DF/19/0086

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola
  • IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/19/0086
  • Popis fakturovaného plnenia: FA Milan Makovský, MaK-MONT - žalúzie
  • Dátum doručenia: 07.05.2019
  • Celková hodnota: 285,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OB/19/0020
  • Dátum zverejnenia: 17.05.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OB/19/0020 Objednávame si u Vás dodávku a montáž látkových roletiek - úplné zatienenie 4 ks Spojená škola 42 077 150 Milan Makovský, MaK-MONT 41549392 342,20 € 28.02.2019 08.03.2019 RNDr. Eva Kurnátová Objednávka
Tlačiť