Faktúra č. DF/19/0084

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola
  • IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/19/0084
  • Popis fakturovaného plnenia: FA Ľubica Sekulová - RTS - REKLAMA - oprava loga školy
  • Dátum doručenia: 06.05.2019
  • Celková hodnota: 434,40 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OB/19/0048
  • Dátum zverejnenia: 17.05.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OB/19/0048 Objednávame si u Vás opravu hlavného loga školy po živelnej udalosti Spojená škola 42 077 150 Ľubica Sekulová - RTS - REKLAMA 37119036 434,40 € 02.05.2019 08.05.2019 RNDr. Eva Kurnátová Objednávka
Tlačiť