Faktúra č. DF/19/0037

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola
  • IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/19/0037
  • Popis fakturovaného plnenia: FA Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik, Bardejov - 2/2019
  • Dátum doručenia: 06.03.2019
  • Celková hodnota: 101,14 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OB/19/0001
  • Dátum zverejnenia: 20.03.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OB/19/0001 Objednávame si u Vás prepravu stravy zo ŠJ pri GLS do Spojenej školy každý pracovný deň mimo školských prázdnin od 9.1.2019 do 30.6.2019 Spojená škola 42 077 150 Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik, Bardejov 00619621 0,00 € 08.01.2019 10.01.2019 RNDr. Eva Kurnátová Objednávka
Tlačiť