Faktúra č. DF/18/0257

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola
  • IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/18/0257
  • Popis fakturovaného plnenia: FA Daniela Gerlašinská - DANger - materiál
  • Dátum doručenia: 10.12.2018
  • Celková hodnota: 367,80 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OB/18/0115
  • Dátum zverejnenia: 14.12.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OB/18/0115 Objednávame si u Vás tonery do tlačiarní HP laserové - 19 ks, Xerox laserové - 7 ks, Canon atrament black - 1 ks, color - 1 ks, Epson atrament - cyan, magenta a yellow po 1 ks Spojená škola 42 077 150 Daniela Gerlašinská - DANger 48191167 367,80 € 03.12.2018 12.12.2018 RNDr. Eva Kurnátová Objednávka
Tlačiť