Faktúra č. DF/18/0248

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola
  • IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/18/0248
  • Popis fakturovaného plnenia: FA Bardejovský podnik služieb BAPOS, m. p. Bardejov - 11/2018
  • Dátum doručenia: 05.12.2018
  • Celková hodnota: 144,48 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OB/18/0075
  • Dátum zverejnenia: 12.12.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OB/18/0075 Objednávame si u Vás 500 ks - List - bianco - s vodotlačou, podtlačou štátneho znaku SR. sériou a číslovaním vrátané poštovného a balného Spojená škola 42 077 150 ŠEVT a.s. 31331131 109,20 € 08.10.2018 12.10.2018 RNDr. Eva Kurnátová Objednávka
OB/18/0075 Objednávame si u Vás prepravu stravy zo ŠJ pri GLS do Spojenej školy každý pracovný deň okrem školských prázdnin od 8.10.2018 do 21.12.2018 Spojená škola 42 077 150 Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik, Bardejov 00619621 0,00 € 07.10.2018 12.10.2018 RNDr. Eva Kurnátová Objednávka
Tlačiť