Faktúra č. DF/18/0244

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola
  • IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/18/0244
  • Popis fakturovaného plnenia: FA Jozef Sabol - EKO GAS - OPRAVA VODOVOD. PRÍP. Nové dielne OV
  • Dátum doručenia: 03.12.2018
  • Celková hodnota: 2 975,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OB/18/0103
  • Dátum zverejnenia: 12.12.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OB/18/0103 Objednávame si u Vás opravu vodovodnej prípojky PE Spojená škola 42 077 150 Jozef Sabol - EKO GAS 32052189 2 975,00 € 26.11.2018 05.12.2018 RNDr. Eva Kurnátová Objednávka
Tlačiť