Faktúra č. DF/18/0242

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola
  • IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/18/0242
  • Popis fakturovaného plnenia: FA TEMZIS, s.r.o. - materiál
  • Dátum doručenia: 29.11.2018
  • Celková hodnota: 204,48 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OB/18/0101
  • Dátum zverejnenia: 07.12.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OB/18/0101 Objednávame si u Vás hygienické a čistiace prostriedky Spojená škola 42 077 150 TEMZIS, s.r.o. 48246841 204,48 € 20.11.2018 30.11.2018 RNDr. Eva Kurnátová Objednávka
Tlačiť