Faktúra č. DF/18/0239

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola
  • IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/18/0239
  • Popis fakturovaného plnenia: FA Agro Ostrov, s.r.o. - materiál
  • Dátum doručenia: 23.11.2018
  • Celková hodnota: 20,20 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OB/18/0099
  • Dátum zverejnenia: 05.12.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OB/18/0099 Objednávame si u Vás tehlu plnú 25x12x6,5 - 60 ks ako učebnú pomôcku pre učebné odbory murár a stavebná výroba Spojená škola 42 077 150 Agro Ostrov, s.r.o. 36573906 20,20 € 15.11.2018 24.11.2018 RNDr. Eva Kurnátová Objednávka
Tlačiť