Faktúra č. DF/18/0217

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola
  • IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/18/0217
  • Popis fakturovaného plnenia: FA Agro Ostrov, s.r.o. - materiál
  • Dátum doručenia: 26.10.2018
  • Celková hodnota: 225,58 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OB/18/0087
  • Dátum zverejnenia: 20.11.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OB/18/0087 Objednávame si u Vás tvárnice TERMALICA 100 ks, tehlu plnú - 100 ks, maltu murársku 10 ks, lepenku PARABIT 2 ks po 10 m2 ako učebnú pomôcku pre učebné odbory murár a stavebná výroba Spojená škola 42 077 150 Agro Ostrov, s.r.o. 36573906 225,58 € 19.10.2018 27.10.2018 RNDr. Eva Kurnátová Objednávka
Tlačiť