Faktúra č. DF/18/0201

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola
  • IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/18/0201
  • Popis fakturovaného plnenia: FA Distribučná agentúra AD REM - učebnice
  • Dátum doručenia: 10.10.2018
  • Celková hodnota: 1 020,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OB/18/0076
  • Dátum zverejnenia: 17.10.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OB/18/0076 Objednávame si u Vás učebnice cudzieho jazyka - Direkt neu 2 - 23 ks, Direkt neu 3 - 23 ks, Klass 3 - 22 ks Spojená škola 42 077 150 Distribučná agentúra AD REM 11782889 1 020,00 € 08.10.2018 12.10.2018 RNDr. Eva Kurnátová Objednávka
Tlačiť