Faktúra č. DF/18/0200

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola
  • IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/18/0200
  • Popis fakturovaného plnenia: FA Distribučná agentúra AD REM - tlač.
  • Dátum doručenia: 10.10.2018
  • Celková hodnota: 0,10 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OB/18/0077
  • Dátum zverejnenia: 17.10.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OB/18/0077 Objednávame si u Vás multifunkčné zariadenie LaserJet Pro M130a biela A4 ako vernostné za objednávku učebníc Spojená škola 42 077 150 Distribučná agentúra AD REM 11782889 0,10 € 08.10.2018 12.10.2018 RNDr. Eva Kurnátová Objednávka
Tlačiť