Faktúra č. DF/18/0199

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola
  • IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/18/0199
  • Popis fakturovaného plnenia: FA Ing. Anton Ferenc - TOPO - materiál
  • Dátum doručenia: 08.10.2018
  • Celková hodnota: 433,52 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OB/18/0073
  • Dátum zverejnenia: 17.10.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OB/18/0073 Objednávame si u Vás čistiace a hygienické potreby Spojená škola 42 077 150 Ing. Anton Ferenc - TOPO 32923244 433,52 € 07.10.2018 09.10.2018 RNDr. Eva Kurnátová Objednávka
OB/18/0073 Objednávame si u Vás predplatné na rok 2020 - Práca, mzdy a odmeňovanie Spojená škola 42 077 150 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 31592503 75,92 € 17.06.2019 22.06.2019 RNDr. Eva Kurnátová Objednávka
Tlačiť