Faktúra č. DF/18/0197

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola
  • IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/18/0197
  • Popis fakturovaného plnenia: FA Ľuboš Bilišňanský-servis požiarnej ochrany SEPO - oprava HP
  • Dátum doručenia: 04.10.2018
  • Celková hodnota: 448,08 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OB/18/0079
  • Dátum zverejnenia: 17.10.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OB/18/0079 Objednávame si u Vás kontrolu hasiacich prístrojov 36 ks, opravu a tlakové skúšky HP P6Te - 5 ks, renováciu náplní HP P6te - 5 ks, opravu hasiacich prístrojov - 3 ks, meranie HDT a HST - 16 ks, kontrolu hadíc, prúdnic a armatúr 16 ks, kontrolu požiarnych Spojená škola 42 077 150 Ľuboš Bilišňanský-servis požiarnej ochrany SEPO 35370904 448,08 € 08.10.2018 13.10.2018 RNDr. Eva Kurnátová Objednávka
Tlačiť