Faktúra č. DF/18/0137

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola
  • IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/18/0137
  • Popis fakturovaného plnenia: FA Ing. Anton Ferenc - TOPO - materiál
  • Dátum doručenia: 03.07.2018
  • Celková hodnota: 277,64 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OB/18/0048
  • Dátum zverejnenia: 27.07.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OB/18/0048 Objednávame si u Vás čistiace a hygienické potreby Spojená škola 42 077 150 Ing. Anton Ferenc - TOPO 32923244 277,64 € 29.06.2018 05.07.2018 RNDr. Eva Kurnátová Objednávka
Tlačiť