Faktúra č. DF/18/0115

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola
  • IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/18/0115
  • Popis fakturovaného plnenia: FA KLAMP-PLAST, s.r.o. - materiál
  • Dátum doručenia: 14.06.2018
  • Celková hodnota: 188,65 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OB/18/0037
  • Dátum zverejnenia: 27.06.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OB/18/0037 Objednávame si u Vás strešnú krytinu 12,88 m2 vrátane skrutiek a silikónu, zvody, objímky, kolena, kotlíky a žľaby na striešku pri bočnom vchode od telocvične školy Spojená škola 42 077 150 KLAMP-PLAST, s.r.o. 44845171 252,51 € 05.06.2018 14.06.2018 RNDr. Eva Kurnátová Objednávka
Tlačiť