Faktúra č. DF/18/0114

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola
  • IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/18/0114
  • Popis fakturovaného plnenia: FA TEMZIS, s.r.o. - čistiace prostriedky
  • Dátum doručenia: 14.06.2018
  • Celková hodnota: 355,68 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OB/18/0038
  • Dátum zverejnenia: 29.06.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OB/18/0038 Objednávame si u Vás čistiace a hygienické potreby vrátane dopravného a balného Spojená škola 42 077 150 TEMZIS, s.r.o. 48246841 355,68 € 11.06.2018 19.06.2018 RNDr. Eva Kurnátová Objednávka
Tlačiť