Faktúra č. DF/18/0087

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola
  • IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/18/0087
  • Popis fakturovaného plnenia: FA Mgr. Stanislava Krukárová - kontrola a čistenie komínov
  • Dátum doručenia: 16.05.2018
  • Celková hodnota: 60,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OB/18/0029
  • Dátum zverejnenia: 07.06.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OB/18/0029 Objednávame si u Vás kontrolu a čistenie komínov podľa vyhlášky MV SR č. 401/2007 Z.z. Spojená škola 42 077 150 Mgr. Stanislava Krukárová 51123860 105,00 € 10.05.2018 17.05.2018 RNDr. Eva Kurnátová Objednávka
Tlačiť