Faktúra č. DF/18/0055

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola
  • IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/18/0055
  • Popis fakturovaného plnenia: FA Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik, Bardejov 3/2018
  • Dátum doručenia: 03.04.2018
  • Celková hodnota: 122,80 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OB/17/0119
  • Dátum zverejnenia: 13.04.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OB/17/0119 Objednávame si u Vás prepravu stravy zo ŠJ pri GLS do Spojenej školy každý pracovný deň mimo školských prázdnin od 8.1.2018 do 30.6.2018 Spojená škola 42 077 150 Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik, Bardejov 00619621 0,00 € 04.12.2017 19.12.2017 Objednávka
Tlačiť