Faktúra č. DF/17/0313

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola
  • IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/17/0313
  • Popis fakturovaného plnenia: FA BardComp s.r.o. - materiál
  • Dátum doručenia: 27.12.2017
  • Celková hodnota: 874,50 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OB/17/0132
  • Dátum zverejnenia: 29.12.2017
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OB/17/0132 Objednávame si u Vás tonery do tlačiarni Canon a 1 ks notebook AcerAspire 5 Spojená škola 42 077 150 BardComp s.r.o. 46931589 874,50 € 18.12.2017 28.12.2017 RNDr. Eva Kurnátová Objednávka
Tlačiť