Faktúra č. DF/17/0306

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola
  • IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/17/0306
  • Popis fakturovaného plnenia: FA Ľubica Sekulová - RTS - REKLAMA - reklamné predmety
  • Dátum doručenia: 19.12.2017
  • Celková hodnota: 717,95 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OB/17/0126
  • Dátum zverejnenia: 23.12.2017
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OB/17/0126 Objednávame si u Vás tlač letákov, potlač tašiek, novoročné pozdravy, diáre denné, opravu roll up-u Spojená škola 42 077 150 Ľubica Sekulová - RTS - REKLAMA 37119036 717,95 € 10.12.2017 20.12.2017 Objednávka
Tlačiť