Faktúra č. DF/17/0283

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola
  • IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/17/0283
  • Popis fakturovaného plnenia: FA Distribučná agentúra AD REM - učebnice
  • Dátum doručenia: 13.12.2017
  • Celková hodnota: 780,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OB/17/0107
  • Dátum zverejnenia: 16.12.2017
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OB/17/0107 Objednávame si u Vás 52 ks učebníc Direkt 1 Spojená škola 42 077 150 Distribučná agentúra AD REM 11782889 780,00 € 24.11.2017 07.12.2017 Objednávka
Tlačiť