Faktúra č. DF/17/0281

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola
  • IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/17/0281
  • Popis fakturovaného plnenia: FA Ing. Anton Ferenc - TOPO - materiál
  • Dátum doručenia: 11.12.2017
  • Celková hodnota: 502,61 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OB/17/0112
  • Dátum zverejnenia: 14.12.2017
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OB/17/0112 Objednávame si u Vás hygienické potreby a čistiace prostriedky na HČ Spojená škola 42 077 150 Ing. Anton Ferenc - TOPO 32923244 502,61 € 27.11.2017 12.12.2017 Objednávka
Tlačiť