Faktúra č. DF/17/0263

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola
  • IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/17/0263
  • Popis fakturovaného plnenia: FA Mgr. Gabriela Dereníková - HYGART - čistiace prostr.
  • Dátum doručenia: 04.12.2017
  • Celková hodnota: 276,91 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OB/17/0101
  • Dátum zverejnenia: 16.12.2017
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OB/17/0101 Objednávame si u Vás hygienické potreby Spojená škola 42 077 150 Mgr. Gabriela Dereníková - HYGART 34514805 276,91 € 08.11.2017 05.12.2017 Objednávka
Tlačiť