Faktúra č. DF/17/0241

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola
  • IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/17/0241
  • Popis fakturovaného plnenia: FA Milan Makovský, MaK-MONT - materiál
  • Dátum doručenia: 10.11.2017
  • Celková hodnota: 573,18 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OB/17/0075
  • Dátum zverejnenia: 22.11.2017
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OB/17/0075 Objednávame si u Vás rolety na okná 7 ks do učební bloku B Spojená škola 42 077 150 Milan Makovský, MaK-MONT 41549392 688,00 € 29.09.2017 07.10.2017 RNDr. Eva Kurnátová Objednávka
Tlačiť