Faktúra č. DF/17/0119

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola
  • IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/17/0119
  • Popis fakturovaného plnenia: FA LESPOL-OLH s.r.o. - materiál
  • Dátum doručenia: 26.06.2017
  • Celková hodnota: 88,80 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OB/17/0046
  • Dátum zverejnenia: 30.06.2017
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OB/17/0046 Objednávame si u Vás ihličnaté rezivo na debnenie vodovodnej šachty Spojená škola 42 077 150 LESPOL-OLH s.r.o. 36478016 88,80 € 20.06.2017 27.06.2017 RNDr. Eva Kurnátová Objednávka
Tlačiť