Faktúra č. DF/17/0002

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola
  • IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/17/0002
  • Popis fakturovaného plnenia: FA LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. - jedálne kupóny
  • Dátum doručenia: 10.01.2017
  • Celková hodnota: 2 055,54 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 3/2012
  • Identifikácia objednávky: OB/17/0003
  • Dátum zverejnenia: 25.01.2017
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OB/17/0003 Objednávame si u Vás 600 ks jedálnych kupónov v nominálnej hodnote 3,40 EUR. Spojená škola 42 077 150 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. 31396674 2 055,54 € 05.01.2017 21.01.2017 RNDr. Eva Kurnátová Objednávka
Tlačiť