Faktúra č. DF/16/0342

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola
  • IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/16/0342
  • Popis fakturovaného plnenia: FA Agro Ostrov, s.r.o. - materiál
  • Dátum doručenia: 21.12.2016
  • Celková hodnota: 1 436,40 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OB/16/0171
  • Dátum zverejnenia: 28.12.2016
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OB/16/0171 Objednávame si u Vás makadam na vybudovanie parkoviska Spojená škola 42 077 150 Agro Ostrov, s.r.o. 36573906 1 436,00 € 16.12.2016 21.12.2016 RNDr. Eva Kurnátová Objednávka
Tlačiť