Faktúra č. DF/16/0336

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola
  • IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/16/0336
  • Popis fakturovaného plnenia: FA SK Julio, s.r.o. - stavebné práce
  • Dátum doručenia: 20.12.2016
  • Celková hodnota: 3 499,93 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OB/16/0136
  • Dátum zverejnenia: 24.12.2016
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OB/16/0136 Objednávame si u Vás opravu strešnej lemovky na spojovacej chodbe v hlavnej budove školy a opravu keramickej dlažby vo vstupe do kuchyne školy Spojená škola 42 077 150 SK JULIO, s.r.o. 45342024 3 499,93 € 21.11.2016 07.12.2016 RNDr. Eva Kurnátová Objednávka
Tlačiť