Faktúra č. DF/16/0226
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola
- IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
- Názov: Agro Ostrov, s.r.o.
- IČO: 36573906
- Adresa: Ostrov 56, 072 55 Ostrov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/16/0226
- Popis fakturovaného plnenia: FA Agro Orlov, s.r.o. - materiál
- Dátum doručenia: 06.10.2016
- Celková hodnota: 127,39 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/16/0091
- Dátum zverejnenia: 11.10.2016
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OB/16/0091 | Objednávame si u Vás 50 ks obrubníkov 100x5x20, 14 ks cement 325 25 kg 1 ks fólia nopová. | Spojená škola | 42 077 150 | Agro Ostrov, s.r.o. | 36573906 | 0,00 € | 05.09.2016 | 22.09.2016 | RNDr. Eva Kurnátová | riaditeľka školy | Objednávka |