Faktúra č. DF/16/0226

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola
  • IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/16/0226
  • Popis fakturovaného plnenia: FA Agro Orlov, s.r.o. - materiál
  • Dátum doručenia: 06.10.2016
  • Celková hodnota: 127,39 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OB/16/0091
  • Dátum zverejnenia: 11.10.2016
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OB/16/0091 Objednávame si u Vás 50 ks obrubníkov 100x5x20, 14 ks cement 325 25 kg 1 ks fólia nopová. Spojená škola 42 077 150 Agro Ostrov, s.r.o. 36573906 0,00 € 05.09.2016 22.09.2016 RNDr. Eva Kurnátová riaditeľka školy Objednávka
Tlačiť