Faktúra č. DF/16/0218

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola
  • IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/16/0218
  • Popis fakturovaného plnenia: FA Milan Makovský, MaK-MONT - materiál
  • Dátum doručenia: 27.09.2016
  • Celková hodnota: 45,60 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OB/16/0086
  • Dátum zverejnenia: 07.10.2016
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OB/16/0086 Objednávame si u Vás dodávku a montáž žalúzií do miestnosti č. 27 v hlavnej budove školy. Spojená škola 42 077 150 Milan Makovský, MaK-MONT 41549392 45,60 € 30.08.2016 10.09.2016 RNDr. Eva Kurnátová riaditeľka školy Objednávka
Tlačiť