Faktúra č. DF/16/0207

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola
  • IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/16/0207
  • Popis fakturovaného plnenia: FA Mgr. Gabriela Dereniková - materiál
  • Dátum doručenia: 12.09.2016
  • Celková hodnota: 48,82 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OB/16/0087
  • Dátum zverejnenia: 22.09.2016
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OB/16/0087 Objednávame si u Vás 12 ks toaletného papiera Jumbo. Spojená škola 42 077 150 Mgr. Gabriela Dereníková - HYGART 34514805 48,82 € 30.08.2016 13.09.2016 RNDr. Eva Kurnátová riaditeľka školy Objednávka
Tlačiť