Faktúra č. DF/16/0163

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola
  • IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/16/0163
  • Popis fakturovaného plnenia: FA Ing. Anton Ferenc - TOPO, Prešov - čistiace prostriedky
  • Dátum doručenia: 07.07.2016
  • Celková hodnota: 190,93 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OB/16/0070
  • Dátum zverejnenia: 19.07.2016
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OB/16/0070 Objednávame si u Vás čistiace prostriedky podľa vlastného výberu. Spojená škola 42 077 150 Ing. Anton Ferenc - TOPO 32923244 190,93 € 14.06.2016 08.07.2016 RNDr. Eva Kurnátová riaditeľka školy Objednávka
Tlačiť