Faktúra č. DF/16/0055

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola
  • IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/16/0055
  • Popis fakturovaného plnenia: FA Dereníková - toaletný papier
  • Dátum doručenia: 22.03.2016
  • Celková hodnota: 72,36 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OB/16/0026
  • Dátum zverejnenia: 31.03.2016
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OB/16/0026 Objednávame si u Vás 18 ks toaletného papiera Jumbo 2-vrstvový. Spojená škola 42 077 150 Mgr. Gabriela Dereníková - HYGART 34514805 72,36 € 08.03.2016 31.03.2016 RNDr. Eva Kurnátová riaditeľka školy Objednávka
Tlačiť