Faktúra č. DF/13/0335

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola
  • IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/13/0335
  • Popis fakturovaného plnenia: Propagácia
  • Dátum doručenia: 20.12.2013
  • Celková hodnota: 334,80 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 152/2013
  • Dátum zverejnenia: 14.01.2014
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
152/2013 Objednávame si u Vás 440 ks leporelo A4 a prepracovanie 3 ks prezentačných obrazov vo vestibule školy. Spojená škola 42 077 150 Ľubica Sekulová - RTS - REKLAMA 37119036 334,80 € 16.12.2013 20.12.2013 RNDr. Eva Kurnátová riaditeľka školy Objednávka
Tlačiť