Faktúra č. DF/13/0334

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola
  • IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/13/0334
  • Popis fakturovaného plnenia: Propagácia
  • Dátum doručenia: 20.12.2013
  • Celková hodnota: 999,60 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 153/2013
  • Dátum zverejnenia: 14.01.2014
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
153/2013 Objednávame si u Vás: 1. tlač a prelepenie informačných tabúľ 1x0,67 m - 3 ks 2. tlač a prelepenie informačných tabúľ 1x0,55 m - 2 ks 3. tlač a prelepenie informačných tabúľ 2x1,31 m - 3 ks 4. grafickú úpravu web stránky školy 5. výrobu štátneho znaku 0,3 Spojená škola 42 077 150 Ľubica Sekulová - RTS - REKLAMA 37119036 999,60 € 16.12.2013 20.12.2013 RNDr. Eva Kurnátová riaditeľka školy Objednávka
Tlačiť