Faktúra č. DF/13/0331

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola
  • IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/13/0331
  • Popis fakturovaného plnenia: Monitorovanie kanalizácie
  • Dátum doručenia: 19.12.2013
  • Celková hodnota: 952,56 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 149/2013
  • Dátum zverejnenia: 14.01.2014
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
149/2013 Objednávame si u Vás prečistenie a monitoring kanalizačnej siete v areáli školy a vytiahnutie a vyčistenie lapača tukov. Spojená škola 42 077 150 MP KANAL Service 2 s.r.o. 46306056 0,00 € 12.12.2013 18.12.2013 RNDr. Eva Kurnátová riaditeľka školy Objednávka
Tlačiť