Faktúra č. DF/13/0306

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola
  • IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/13/0306
  • Popis fakturovaného plnenia: Materiál
  • Dátum doručenia: 11.12.2013
  • Celková hodnota: 238,99 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 135/2013
  • Dátum zverejnenia: 18.12.2013
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
135/2013 Objednávame si u Vás nasledovný tovar: 6 ks samonivelačná hmota 25 kg 1 ks špárovacia hmota 5 kg 1 ks montážna pena 750 ml 10 ks lepidlo 25 kg 1 ks špárovacia hmota 5 kg 2 ks sádrokartón 1,2x2 m 2 ks UD profil 3 m 2 ks CD profil 3 m 100 ks skrutky 3,5x25 Spojená škola 42 077 150 Anavek spol. s r.o. 31673767 250,00 € 03.12.2013 10.12.2013 RNDr. Eva Kurnátová riaditeľka školy Objednávka
Tlačiť