Faktúra č. DF/13/0271

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola
  • IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/13/0271
  • Popis fakturovaného plnenia: Materiál
  • Dátum doručenia: 22.11.2013
  • Celková hodnota: 290,46 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 112/2013
  • Dátum zverejnenia: 28.11.2013
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
112/2013 Objednávame si u Vás nasledovný tovar: 1. 5 ks kari rohož 2x3 m 2. 30 ks tvárnice Presbeton oker. 3. 4,5 t štrku 4. 6 t makadam 16-32 5. 4,4 t makadam 4-8 6. 26 ks obrubník 1 m 7. 28 vriec cement 325 25 kg 8. 44 m2 zámková dlažba 6 cm Spojená škola 42 077 150 DOM - BYT - ZÁHRADA s.r.o. 46737782 990,00 € 04.11.2013 07.11.2013 RNDr. Eva Kurnátová riaditeľka školy Objednávka
Tlačiť