Faktúra č. DF/13/0263

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola
  • IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/13/0263
  • Popis fakturovaného plnenia: Propagačný materiál
  • Dátum doručenia: 06.11.2013
  • Celková hodnota: 86,40 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 110/2013
  • Dátum zverejnenia: 28.11.2013
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
110/2013 Objednávame si u Vás 150 ks leporelo A4. Spojená škola 42 077 150 Ľubica Sekulová - RTS - REKLAMA 37119036 86,40 € 04.11.2013 07.11.2013 RNDr. Eva Kurnátová riaditeľka školy Objednávka
Tlačiť