Faktúra č. DF/13/0261

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola
  • IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/13/0261
  • Popis fakturovaného plnenia: Materiál
  • Dátum doručenia: 05.11.2013
  • Celková hodnota: 274,99 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 109/2013
  • Dátum zverejnenia: 28.11.2013
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
109/2013 Objednávame si u Vás 29,25 m2 dlažby, 7 ks lepidlo a 10 kg špárovacej hmoty. Spojená škola 42 077 150 Ing. Miroslav Barna - PLASTIK 17272033 274,99 € 29.10.2013 07.11.2013 RNDr. Eva Kurnátová riaditeľka školy Objednávka
Tlačiť