Faktúra č. DF/13/0209

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola
  • IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/13/0209
  • Popis fakturovaného plnenia: Materiál
  • Dátum doručenia: 02.10.2013
  • Celková hodnota: 51,17 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 82/2013
  • Dátum zverejnenia: 05.11.2013
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
82/2013 Objednávame si u Vás 15 litrov oleja M6AD, 4 litre oleja PP80W-90, 0,5 litra Evox Dot 3, 1 liter OTHP 32 a 2 ks čističa vstrekovacích trysiek Gold. Spojená škola 42 077 150 Stanislav Raab - RAAB 34515119 51,17 € 11.09.2013 18.09.2013 RNDr. Eva Kurnátová riaditeľka školy Objednávka
Tlačiť